Schedule C vs. Schedule E für Mieteinnahmen

Gefragt von: Jamie Champagne

Eine Anlage C ist für die Meldung von Geschäftseinkünften und -verlusten bestimmt, während eine Anlage E für die Meldung von Mieteinnahmen und -verlusten verwendet wird. Das Einkommen, das Sie auf Ihrer Liste C angeben, unterliegt der Steuer für selbständige Erwerbstätigkeit, das Einkommen auf Ihrer Liste E hingegen nicht.

Ist Schedule C oder E besser?

Im Allgemeinen sollte Schedule E verwendet werden, um Mieteinnahmen/-verluste zu melden. Nach Angaben der IRS: „Im Allgemeinen wird Schedule C verwendet, wenn Sie wesentliche Dienstleistungen [d. h. hotelähnliche Dienstleistungen] in Verbindung mit der Immobilie erbringen oder die Vermietung Teil eines Gewerbes oder Geschäfts als Immobilienhändler ist.“

Was ist der Unterschied zwischen Schedule C und SE?

Die Angaben zum Nettoeinkommen in Anlage C werden verwendet, um den Betrag der von Ihnen geschuldeten Selbstständigensteuer (für Sozialversicherung und Medicare) zu ermitteln. Zur Berechnung des Steuerbetrags für die selbständige Erwerbstätigkeit wird die Anlage SE verwendet.

Kann ich Mieteinkünfte in eine Liste C eintragen?

Wenn Sie die Voraussetzungen für die Einstufung als Immobilienmakler erfüllen, gelten Ihre Mieteinnahmen nicht als passiv und können in einer Anlage C angegeben werden. In dieser Anlage C sollten Sie Ihre Mieteinnahmen und alle damit verbundenen Ausgaben oder Abzüge angeben.

Kann ich Mieteigentum in Schedule C angeben?

Immobilienvermietung
Wenn Sie umfangreiche Dienstleistungen erbringen, die in erster Linie der Bequemlichkeit Ihres Mieters dienen, müssen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben auf dem Formular 1040 (Schedule C), Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship), angeben.

Wofür wird Schedule C verwendet?

Mehr unter Formulare und Anleitungen
Verwenden Sie Schedule C (Formular 1040), um Einkünfte oder Verluste aus einem von Ihnen betriebenen Unternehmen oder einem von Ihnen als Einzelunternehmer ausgeübten Beruf anzugeben. Eine Tätigkeit gilt als Geschäft, wenn: Ihr Hauptzweck bei der Ausübung der Tätigkeit ist die Erzielung von Einkommen oder Gewinn.

Kann ich ein Formular C für eine LLC verwenden?

Eine LLC Schedule C sollte von einer LLC mit nur einem Mitglied verwendet werden, wenn sie ihre Unternehmenssteuern als Einzelunternehmerin einreicht. Einzelunternehmer müssen bei der Steuererklärung ebenfalls einen Steuerplan C verwenden. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen betreiben, müssen Sie in der Regel eine IRS Schedule C ausfüllen, um Ihre Gewinne und Verluste zu erfassen.